每个员工都应该明确自己的职责范围和工作任务,认真履行职责,为企业的发展和运营做出贡献。怎样写审计员是什么职责?这里提供审计员是什么职责分享,供大家参考。
1、根据上级要求对客户进行专业的审计服务;
2、充分了解客户对于审计项目的需求和目的,并制定相应的审计方案;
3、能独立完成审计工作,提出相关处理意见和建议,撰写正式审计报告;
4、安排项目团队审计工作,并对审计现场进行有效管理,合理分派团队工作,跟踪工作进度,有效监督审计质量;
5、完成上级交办的其他审计任务。
1、协助经理建立完善的公司内控审计制度与流程,梳理风险清单、构建风险控制体系;
2、协助制定并执行内审计划、协助拟定内审方案,组织实施审计、草拟审计报告和管理建议,分析各流程节点可能存在的主要风险,提出内控改善建议或方案;
3、协助组织开展各类常规审计项目,包括但不限于销售、采购、存货等领域,并在审计过程中合理关注可能存在的舞弊和腐败行为;
4、协助负责审计项目整改跟踪闭环管理;
5、协助处理部门的其他工作;
1、根据公司实际情况编制并执行年度审计计划,确保各项工作有序开展;
2、负责对集团及项目公司的内部控制制度的健全性、合理性和有效性等情况进行审计监督;
3、负责对对各项目的工程成本情况进行审计;
4、根据审计制度与年度审计计划,对集团所属项目的工程成本、预结算、招投标等情况进行审计;
5、负责对公司及所属单位的内部控制制度的健全性,合理性和有效性进行审计监督。
1、根据集团工作目标,组织拟定公司审计工作计划,完成审计委员会下达的审计工作项目;
2、主持拟定并及时修订审计监察部的各项管理制度;
3、主持集团内部经营审计、离任审计、专项审计等审计工作,并编制审计报告,提出问题及整改建议;
4、对公司下属公司各项制度的执行情况、各岗位人员侵占公司资产及财务等进行监督检查;
5、负责审计委员会议案的准备与提交,支持审计委员会监控职能需求,负责筹备公司审计委员会会议,并负责提供公司有关经营方面的审计资料,负责执行并督办审计委员会的有关决议。
1、制定合理的项目;
2、与客户建立良好的沟通,维护客户关系;
3、监督、指导、检查助理人员工作情况,保证项目的顺利实施;
4、熟练掌握收入与销售、生产成本、采购与付款等审计业务流程;
5、可独立承担中/小型项目的审计工作,对审计助理人员能够进行有效的指导和管理;
6、领导交办的其他工作。
1.制定、贯彻、落实公司各项审计管理制度及内控制度;
2.制订年度审计计划,执行公司内部审计工作,包括对公司的内控、财务、投资、预决算进行审计,以及对经济合同、协议等进行审计;
3.对公司固定资产投资项目、财务收支、专项资金的使用和核算情况进行审计;
4.对公司预算内及预算外资金的管理和使用情况进行审计;
5.编制审计底稿、撰写审计报告和审计建议,并对相关的审计资料、文件进行归档管理;
6.参与对公司各类工程施工项目、物资比质比价、采购招标等经济活动的过程及结果进行督查;
7.参与对有损于公司利益或严重违反财经纪律的行为,会同相关部门进行审计;
8.参与对在建工程的跟踪审计;
9.参与对竣工的基建工程,按规定组织资料,会同相关部门进行结算审计;
10.及时编写审计报告,按时向主管领导汇报工作情况;
11.按时完成领导交给的临时任务。
1、根据需要对工程项目进行审计。
2、对审计中的不明事项,坚持深入施工现场,到__了解情况。对合同中有疑问的条款及时向相关部门咨询,确保分包审计结果的真实性、准确性。
3、负责500万以上工程及材料的采购、招投标的监管工作。
4、及时向部门领导反映各分包单位的审计情况,对审计完毕的结算资料及时整理、归档。
5、完成领导临时交办的其他任务。
审计员的岗位职责7
1、协助经理建立完善的公司内控审计制度与流程,梳理风险清单、构建风险控制体系;
2、协助制定并执行内审计划、协助拟定内审方案,组织实施审计、草拟审计报告和管理建议,分析各流程节点可能存在的主要风险,提出内控改善建议或方案;
3、协助组织开展各类常规审计项目,包括但不限于销售、采购、存货等领域,并在审计过程中合理关注可能存在的舞弊和腐败行为;
4、协助负责审计项目整改跟踪闭环管理;
5、协助处理部门的其他工作;
风险管理审计经理(j10668)北控水务北控水务(中国)投资有限公司,北控水务,北控水务中国,北控工作职责:
1.独立带队完成项目风险管理审计、内控审计、绩效审计及其他专项审计;
2.能够识别集团面临的风险并提供相应解决方案或业务流程优化建议;
3.检查和评价企业风险管理过程的客观性、合理性,提出改进意见。
4.检查和评价内部控制系统的`健全性、有效性,及时发现公司潜在问题和风险,并提出改进建议。
5.负责沟通审计检查结果,并及时跟踪各项整改的执行;
任职资格:
1.专业要求:财务、会计、审计等相关专业本科及以上学历;
2.资格要求:有ciacrma资格优先;
3.工作经验:五年以上审计或风险管理工作经验,内审及外审经验均具备者优先;
4.优秀的沟通、协调及管理能力;具备良好的职业道德和团队协作精神;
5.能适应较为频繁的出差。
1.负责核研院专用工作网络的安全运维:积极配合学校信息办及信息化技术中心对专用工作网络的安全和应用系统运维情况进行审计,及时发现违规行为并进行安全风险评估,对系统设备进行全生命周期管理。
2.参与院信息化建设与实施,具体包括:网络设施升级、改造和维护,院网站等系统维护与升级。
3.参与组织开展本单位信息安全技术教育培训。
4.定期协助院相关单位完成信息安全技术相关检查。
5.依据国家相关法律法规,及时完成新增信息系统方案设计、制度策略编制。
1、遵守公司的相关财务规章制度和相关管理规定;
2、在审计领班领导下,对全饭店的收入进行审核;
3、做好交接和班前的准备工作;
4、每天按各班次收银员送审的账单、原始单据、核查数据是否准确,并核对该班次营业报表;
5、审查各收银点的转帐帐单,是否按所列的单位帐号入账;
6、审核餐厅、小酒吧、商务中心、网球场、车队及其它营业点的收入情况,核查各营业点所输入电脑的挂帐数据与账单是否相符,房号是否相符,宾客的姓名是否一致,以保证客人结账时准确无误;
7、审核打折、修改房价、减免收入的签批权限;
8、对各收银点送来的营业收入明细表进行审核,汇总做出当天营业收入日报表,餐厅日报表、应收帐日报表以及各种收入分析表;
9、对每天审查出的待查事项,以及未按规定办理的事项,应做出详细的审计报告,报上级处理;
10、核查前台帐单、RC单、餐厅帐单、发票、点菜单、酒水单及其它营业点的帐务有效单据的规范使用情况,以上单据需做连号使用,异常情况应查明原因及时上报;
11、对免费房券、饭店发行的贵宾卡及其它卡类销售产品做好统计,及时交与会计,以便后台及时与相关单位进行往来帐核对;
12、负责与收入相关的一部分付款的审核、入帐工作,包括佣金、返款、退款、提成等;
13、按规定程序进行电脑操作,在操作中遇异常情况,及时通知电脑中心,并做好数据的备份,保证系统安全;
14、承办上级交办的其他工作。
1、参与执行各类型IT审计、内控审计与咨询项目;
2、独立执行审计工作并撰写工作底稿;
3、分析测试结果,识别缺陷和风险,并撰写管理建议;
4、与客户就审计发现及建议进行沟通和确认;
5、协助完成审计底稿归档工作;
6、完成领导分配的其他任务。
1、根据审计计划,开展公司各业务流程的内部审计和外部审计工作;
2、对关键控制点进行风险评估,推动优化工作流程;
3、揭示内部控制中存在的风险和漏洞,优化内控体系;
4、实施审计项目的后续审计工作,确保审计发现问题得以整改落实;
5、完成部门领导交待的其他工作。
1.组织开展总部和控股公司内部审计工作;
2.组织开展总部和控股公司内控评价工作;
3.协助负责公司监事会日常管理工作;
4.组织企业年度的编报工作
5.组织内审审核、整改,评估备案,综合管理等工作;
6.完成领导交办的其他工作
1、参与协助监督公司内控制度的健全性、可行性、有效性及执行情况并提出建议;
2、参与协助构建并完善公司监督、审计制度,本部门的档案管理。
3、参与组织公司的年度审计工作。
4、开展各类专项内部审计、常规内部审计工作,能承担小型项目带队和中型项目主审工作。
5、参与协助对各种违法、违纪事项进行立即处理或限期整改纠正及对相关责任人进行处罚。
6、完成领导临时交办的其他工作。
1、协助项目经理完成上市公司IPO现场工作,上市公司年报审计、企业并购、尽职调查等工作;
2、能独立进行小型、常规项目审计工作,并可主动发现问题,及时提出建议和决策依据;
3、指导和培训团队内其他较低职级的审计员,促进团队工作效率。